全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)部門(mén)決算

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目錄

第一部分全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)概況

一、主要職能

二、決算編報(bào)范圍

第二部分全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)概況

一、主要職責(zé)

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)為國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位,是負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)全國(guó)社會(huì)保障基金的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是:

1.管理中央財(cái)政撥入的資金、減持或轉(zhuǎn)持國(guó)有股所獲資金、劃入的股權(quán)資產(chǎn)及其他方式籌集的資金。

2.制定全國(guó)社會(huì)保障基金的投資經(jīng)營(yíng)策略并組織實(shí)施。

3.選擇并委托全國(guó)社會(huì)保障基金投資管理人、托管人,對(duì)全國(guó)社會(huì)保障基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作和托管,對(duì)投資運(yùn)作和托管情況進(jìn)行檢查;在規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)全國(guó)社會(huì)保障基金資產(chǎn)進(jìn)行直接投資運(yùn)作。

4.負(fù)責(zé)全國(guó)社會(huì)保障基金的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算,定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,起草財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

5.定期向社會(huì)公布全國(guó)社會(huì)保障基金的資產(chǎn)、收益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)情況。

6.根據(jù)財(cái)政部、人力資源和社會(huì)保障部共同下達(dá)的指令和確定的方式撥出資金。

7.承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。

二、決算編報(bào)范圍

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)內(nèi)設(shè)9個(gè)部門(mén),分別為:辦公廳(外事部)、規(guī)劃研究部、基金財(cái)務(wù)部、證券投資部、境外投資部、股權(quán)資產(chǎn)部(實(shí)業(yè)投資部)、法規(guī)及監(jiān)管部、信息技術(shù)部、機(jī)關(guān)黨委(人事部)。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度部門(mén)決算編報(bào)范圍的收支包括:全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)本級(jí)全部收入和支出。

第二部分

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度決算表

一、收入支出決算總表(附件1)

二、收入決算表(附件2)

三、支出決算表(附件3)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(附件4)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(附件5)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(附件6)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(附件7)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(附件8)

第三部分

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)收支總體情況說(shuō)明

(一)收入總計(jì)15402.20萬(wàn)元

1、財(cái)政撥款收入15150.13萬(wàn)元,為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2013年決算數(shù)增加2936.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.04%,主要是信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)比2013年決算數(shù)增加2903.68萬(wàn)元。

2、其他收入252.07萬(wàn)元。為事業(yè)單位在財(cái)政撥款之外取得的收入,如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入和公費(fèi)醫(yī)療收入等。較2013年決算數(shù)減少31.56萬(wàn)元,下降11.13%。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3246.77萬(wàn)元。為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2013年決算數(shù)增加2508.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)339.40%,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)支出總計(jì)12757.42萬(wàn)元

1、金融監(jiān)管等事務(wù)支出12480.83萬(wàn)元。主要用于社;饡(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、管理社會(huì)保障基金所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。較2013年決算數(shù)增加了1088.99萬(wàn)元,增加9.33%。

2、住房保障支出390.59萬(wàn)元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2013年決算數(shù)減少7.53萬(wàn)元,下降1.89%。

(三)結(jié)余分配252.07萬(wàn)元。主要是執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位按規(guī)定提取的職工福利基金和事業(yè)基金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3246.80萬(wàn)元。為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度收入情況說(shuō)明

社;饡(huì)度公用預(yù)算收入15402.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入15150.13萬(wàn)元,占98.36%;其它收入252.07萬(wàn)元,占1.64%。

(一)財(cái)政撥款收入15150.13萬(wàn)元

1、金融部門(mén)行政支出5146.53萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的33.97%。包括:一般行政管理事務(wù)1000萬(wàn)元,事業(yè)運(yùn)行4146.53萬(wàn)元。

2、金融部門(mén)監(jiān)管支出4503.68萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的29.73%。

3、其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出5120.92萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的33.80%。

4、住房保障支出379萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.5%,為住房改革支出經(jīng)費(fèi),包括住房公積金235萬(wàn)元,購(gòu)房補(bǔ)貼144萬(wàn)元。

(二)其他收入252.07萬(wàn)元

1、固定資產(chǎn)出租收入25.20萬(wàn)元。

2、銀行存款利息收入139.87萬(wàn)元。

3、公費(fèi)醫(yī)療收入87萬(wàn)元。

三、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度支出情況說(shuō)明

社;饡(huì)度公用預(yù)算支出12757.42萬(wàn)元。其中:

(一)金融部門(mén)行政支出4342.76萬(wàn)元,主要用于社;饡(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等的支出。

(二)金融部門(mén)監(jiān)管支出4071.76萬(wàn)元,主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)用。

(三)其他金融支出3952.31萬(wàn)元,主要用于社;饦I(yè)務(wù)開(kāi)展所需的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)及審計(jì)費(fèi)等的支出。

(四)住房改革支出390.59萬(wàn)元,主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的支出,包括住房公積金232.47萬(wàn)元,提租補(bǔ)貼19.85萬(wàn)元,購(gòu)房補(bǔ)貼138.28萬(wàn)元。

四、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說(shuō)明

社;饡(huì)度財(cái)政撥款收支總決算15895.20萬(wàn)元。與2013年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2806.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.45%。

五、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12648.40萬(wàn)元。其中:

(一)金融部門(mén)行政支出12257.81萬(wàn)元,主要用于社保基金會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等的支出。

(二)金融部門(mén)監(jiān)管支出4071.76萬(wàn)元,主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)用。

(三)其他金融支出3952.31萬(wàn)元,主要用于社保基金業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)及審計(jì)費(fèi)等的支出。

(四)住房改革支出390.59萬(wàn)元,主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的支出,包括住房公積金232.47萬(wàn)元,提租補(bǔ)貼19.85萬(wàn)元,購(gòu)房補(bǔ)貼138.28萬(wàn)元。

六、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

社;饡(huì)度財(cái)政撥款基本支出3576.21萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)2297.45萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1278.75萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。社;饡(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為484.87萬(wàn)元,決算數(shù)317.61萬(wàn)元,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少167.26萬(wàn)元,下降34.50%。其中因公出國(guó)(境)減少155.19萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少12.05萬(wàn)元。主要是社;饡(huì)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定,各項(xiàng)支出都有所減少。

具體情況如下:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。因公出國(guó)(境)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)為267.92萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算總數(shù)的84.36%。

社;饡(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)主要用于開(kāi)展與國(guó)外同行業(yè)間的高層業(yè)務(wù)交流,對(duì)社保基金會(huì)境外管理人進(jìn)行盡職調(diào)查及業(yè)務(wù)考察,參加國(guó)際研討會(huì)和境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照批準(zhǔn)的因公出國(guó)(境)計(jì)劃,共執(zhí)行因公出國(guó)(境)團(tuán)組48個(gè),參加其他單位組織的團(tuán)組數(shù)3個(gè),96人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。社;饡(huì)列入財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車實(shí)有數(shù)為12輛,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為48.99萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算總數(shù)的15.42%。

3、公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用,主要是外事接待費(fèi)用和公務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)2014財(cái)政撥款決算數(shù)為0.71萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算總數(shù)的0.22%。主要用于對(duì)外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)合作與交流、與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待費(fèi)用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)沒(méi)有政府性基金收入和使用其安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)支出情況

社保基金會(huì)政府采購(gòu)支出總額1506.03萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出277.40萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出224.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1004.13萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日,社;饡(huì)共有車輛12輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛,一般公務(wù)用車4輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)(套)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:

指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其它收入:

指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:

指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:

指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、金融監(jiān)管事務(wù)支出:

指金融保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管等事務(wù)方面的支出。

六、住房保障支出(類)住房改革支出(款):

指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(一)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補(bǔ)貼:指1999年按照《關(guān)于在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》(國(guó)管房改字[1999]267號(hào))規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

(三)購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革后,按照國(guó)家房改政策規(guī)定,向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

七、基本支出:

指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:

指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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