勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度

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勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度

為了建立健全本院內(nèi)部審計監(jiān)督制度,加強內(nèi)部審計工作,提高經(jīng)營管理水平,保障國有資產(chǎn)保值增值,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和廳、局關(guān)于進一步做好內(nèi)部審計工作的有關(guān)文件精神,結(jié)合本院實際,制定本規(guī)定。

一、內(nèi)部審計時間及對象:根據(jù)局紀(jì)委的規(guī)定和本院的規(guī)章制度,每季度對院及院屬各單位財務(wù)收支及經(jīng)濟效率情況進行一次內(nèi)審,全四次;每半向局監(jiān)察審計部門提交一次內(nèi)審報告。此外,對有關(guān)人員的工作調(diào)動、經(jīng)濟問題舉報等問題應(yīng)進行專項審計,及時向局紀(jì)委提交專題報告。配合局監(jiān)察審計部門做好本單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。

二、內(nèi)部審計內(nèi)容:根據(jù)局民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于確保季度內(nèi)審五到位的工作要求,院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織人員,按內(nèi)審工作程序,重點對院及院屬實體的所有財務(wù)資料,包括會計憑證、發(fā)票、賬簿、報表;對工作計劃、經(jīng)濟合同、專項資金的計劃執(zhí)行管理使用;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;債權(quán)債務(wù)情況以及企業(yè)收益分配情況與財務(wù)收支活動是否符合《會計法》與本院的規(guī)章制度的執(zhí)行情況等進行檢查。向有關(guān)單位或個人進行調(diào)查取證,索取、印制證據(jù)材料。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)單位和個人提出改進的建議;對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費的直接責(zé)任人員、對審計工作中的重大責(zé)任事項,有權(quán)向?qū)ζ溥M行指導(dǎo)的局監(jiān)察審計部門反映;

三、本院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本院的內(nèi)部審計工作。參與內(nèi)審的工作人員應(yīng)當(dāng)具有高度責(zé)任心和敬業(yè)精神,熟悉本行業(yè)的經(jīng)營管理工作和內(nèi)部規(guī)章制度,并不斷通過財務(wù)審計專業(yè)的后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。

四、內(nèi)部審計工作是民主監(jiān)督和民主理財?shù)闹匾侄,它不僅能及時的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中可能發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象,而且對更加全面、完整、準(zhǔn)確睜工作中的不足提供有效依據(jù),它對我院經(jīng)濟建設(shè)的鞏固和發(fā)展起著保駕護航的重要作用。因此,內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,堅持原則,實事求是,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密,不得濫用職權(quán),徇私舞弊。內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)并受法律保護,任何組織和個人不得打擊報復(fù)。

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