學(xué)校財務(wù)管理制度(下)(一)

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學(xué)校財務(wù)管理制度(下)

.各種餐費支出


⑴教職工市內(nèi)公差誤餐費:教職工上午到市內(nèi)公差,因來不及回家、回校吃午飯,確需到飯館就餐的,規(guī)定每人每餐補助元(只限午、晚餐)。司機的誤餐費統(tǒng)一由司機填報,行政科長審核,分管校長批準報銷。學(xué)校臨時工因公派往市內(nèi)辦事的誤餐,應(yīng)有科長批準。


⑵教職工集體活動餐費:凡以學(xué)校名義組織的在外參觀學(xué)習(xí)、旅游、文體和比賽等活動,如需用餐,可先報校領(lǐng)導(dǎo)批準,每人次標準元。


⑶招待等餐費支出:招待外單位來校人員,一般由各系統(tǒng)歸口主管校領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批;標準為每人次-元,特殊情況由校長批準。


⑷招待有關(guān)主管部門業(yè)務(wù)、公務(wù)人員餐費支出:一般由學(xué)校有關(guān)部門請示分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,按餐費支出審批權(quán)限辦理報銷手續(xù),標準為每人次-元,特殊情況由校長批準。


⑸教職工到市外公務(wù)出差,如果學(xué)校按規(guī)定標準報銷全部食宿費,或由對方接待支付了食宿費,則不能再領(lǐng)取出差補助;如果出差人自己支付食宿費,則可按規(guī)定辦理出差補助、報銷差旅費。


⑹校內(nèi)客餐支出:外來人員一般情況下安排在校內(nèi)吃工作餐,標準為每人每餐元,憑“客餐單”由接待科室負責(zé)人簽批到指定飯?zhí)镁筒,超過元由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。


.交通費支出:教職工因公到市內(nèi)辦事或出公差到市外、探親,其交通費支出按上級有關(guān)文件精神辦理。


⑴市內(nèi)交通費支出:正科以下(含正科級)干部職工辦公事,可報銷公汽車票。特殊情況需乘坐出租汽車,須經(jīng)主管校長審核同意后才能報銷。校領(lǐng)導(dǎo)出公差,可乘坐出租汽車,并憑出租車票報銷。學(xué)校臨時工因公派到市內(nèi)辦事,可報銷公汽車票。


⑵探親交通費支出:按國家有關(guān)制度辦理。


⑶公差交通費支出:是指出差到市外的交通費支出。


正科及正科以下的干部職工出差,可乘坐長途汽車或乘火車硬臥,特殊情況經(jīng)校長批準,可乘飛機,并按有關(guān)票面價格報銷;校領(lǐng)導(dǎo)可按規(guī)定乘坐火車臥鋪或乘飛機。


⑷經(jīng)學(xué)校批準的外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的交通費,亦按公差交通費支出辦理。


.行政采購支出:是指行政、后勤部門因工作需要采購辦公用品、配件、修繕用材料等支出,此項支出數(shù)量大、品種繁多,管理科有責(zé)任對采購支出的合理性進行審核。


⑴各科室應(yīng)根據(jù)度采購用款計劃,憑校領(lǐng)導(dǎo)批示的用款意見到財務(wù)組辦理借款手續(xù)。


⑵采購人員憑正式發(fā)票和采購物品到行政科倉庫驗收,技術(shù)性物件,如電腦及其配件、電器設(shè)備,應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)人員一起驗收,經(jīng)手人、驗收人在發(fā)票背面簽字,方可辦理報銷手續(xù)。


⑶采購驗收完畢,應(yīng)按規(guī)定在一周內(nèi)及時辦理報銷審批手續(xù)。


.圖書采購支出:是指圖書館藏所需圖書及教學(xué)用書采購支出。


⑴圖書采購應(yīng)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃,于每初列出預(yù)算計劃,報主管副校長審核,校長批準后執(zhí)行。


⑵教研室所需的公用參考書籍、資料,由教研室主任簽署意見,報分管校長批準方可購買和報銷。


.工會經(jīng)費支出:是指學(xué)校工會組織的文娛、體育、旅游、參觀等各項活動所需的經(jīng)費支出,包括因上級工會組織、安排的有關(guān)活動所需要的支出。


校工會應(yīng)于期初擬定活動計劃及經(jīng)費預(yù)算,經(jīng)工會主席和校領(lǐng)導(dǎo)核準后執(zhí)行。

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